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下列关于了解被审计单位及其环境的说法中,错误的是( )。
2022-05-11 10:25:00下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是( )。A.现金收取与应收账款过账之间的职责分离,B.坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权,C.监督每日现金汇总表与现金日记账之间的核对,D.对现金日记账和每日现金汇总表
2022-05-11 10:23:45下列审计程序中,通常不用作实质性程序的是( )。A.重新计算,B.函证,C.分析程序,D.重新执行
2022-05-10 10:46:24下列选项中,属于现金支出管理措施的有( )。A.推迟支付应付款,B.以支票代替汇票,C.使用零余额账户,D.使用现金浮游量,E.争取现金收支同步
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