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2017年招商银行总行审计部行外招聘业务骨干(2)

发布时间:2017-03-28 09:21:21 分类:银行招聘 作者:liap 来源:招商银行招聘
【导读】2017年招商银行总行审计部行外招聘业务骨干,报名截止时间2017年4月30日,具体招聘详情如下:

  四、运营业务审计岗若干(工作地点:深圳、武汉、福州、南京)

  (一)岗位职责:

  1.对全行各级机构运营业务实施审计检查;

  2.对运营业务条线的审计结果进行提炼分析与总结运用,跟进本条线重要审计发现问题的整改情况;

  3.开展运营业务审计的基础工作,如编制、维护审计程序表、审计案例库、审计信息库、审计检查手册及审计模型等;

  4.了解全行运营业务动态和风险状况,实施运营业务的审计监测和分析。

  (二)应聘条件:

  1.全日制本科(含)以上学历,如有特殊情况,经总行审计部审查可放宽至本科同等学历;35周岁(含)以下,专业能力和工作经验特别突出的,可适当放宽年龄至40周岁;

  2.具备3年(含)以上银行运营业务(含柜面业务、会计核算、集中运营业务等)工作经验,熟悉运营业务各项制度、流程和系统;

  3.具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4.具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先。

  五、财务管理审计岗若干(工作地点:深圳、沈阳)

  (一)岗位职责:

  1.对全行各级机构财务管理工作实施审计检查;

  2.对财务管理条线的审计结果进行提炼分析与总结运用,跟进本条线重要审计发现问题的整改情况;

  3.开展财务管理条线审计的基础工作,如编制、维护审计程序表、审计案例库、审计信息库、审计检查手册及审计模型等;

  4.了解全财务管理条线动态和风险状况,实施财务管理条线的审计监测和分析。

  (二)应聘条件:

  1.全日制本科(含)以上学历,如有特殊情况,经总行审计部审查可放宽至本科同等学历;35周岁(含)以下,专业能力和工作经验特别突出的,可适当放宽年龄至40周岁;

  2.具备3年(含)以上银行财务管理工作经验,熟悉财务管理各项制度、流程和系统;

  3.具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4.具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先。

  六、投行与金融市场审计岗若干(工作地点:深圳、西安、武汉、福州)

  (一)岗位职责:

  1.对全行各级机构投行与金融市场业务实施审计检查;

  2.对投行与金融市场业务条线的审计结果进行提炼分析与总结运用,跟进本条线重要审计发现问题的整改情况;

  3.开展投行与金融市场业务审计的基础工作,如编制、维护审计程序表、审计案例库、审计信息库、审计检查手册及审计模型等;

  4.了解全行投行与金融市场业务动态和风险状况,实施投行与金融市场业务的审计监测和分析。

  (二)应聘条件:

  1.全日制本科(含)以上学历,如有特殊情况,经总行审计部审查可放宽至本科同等学历;35周岁(含)以下,专业能力和工作经验特别突出的,可适当放宽年龄至40周岁;

  2.熟悉投资银行、金融市场、资产管理、票据业务等一个或多个领域的政策制度、产品、流程及风险管理要求;

  3.具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4.有投行与金融市场、公司金融相关岗位经验者优先;

  5.具备CFA、CIA、FRM、PRM等证书者优先。

  七、IT审计岗若干(工作地点:北京、深圳、武汉)

  (一)岗位职责:

  1.对全行各级机构信息科技管理工作实施审计检查;

  2.对信息科技管理条线的审计结果进行提炼分析与总结运用,跟进本条线重要审计发现问题的整改情况;

  3.开展信息科技管理条线审计的基础工作,如编制、维护审计程序表、审计案例库、审计信息库、审计检查手册及审计模型等;

  4.了解全行信息科技管理条线动态和风险状况,实施信息科技管理条线的审计监测和分析。

  (二)应聘条件:

  1.信息技术相关专业全日制本科(含)以上学历,如有特殊情况,经总行审计部审查可放宽至本科同等学历;35周岁(含)以下,专业能力和工作经验特别突出的,可适当放宽年龄至40周岁;

  2.具备3年(含)以上银行IT工作经验;系统掌握银行信息技术相关的基础知识、理论与工具,具有主流数据库、网络、操作系统等一种或多种领域的专业管理和分析能力;

  3.具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4.具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先。

  八、支持与质控岗若干(工作地点:北京、深圳)

  (一)岗位职责:

  1.开展全行内控状况自评、内控评价、内控考核等工作;

  2.审计项目流程、标准等相关的审计制度的制定与更新;

  3.审计项目全流程的技术支持,实施审计项目的事前、事中及事后质量控制;

  4.参与审计发现成果的梳理和利用,开展审计通报、审计谈话、内部交流等工作;

  5.跟进和汇总审计发现问题的整改情况,督办和跟进重要审计发现问题的整改落实,跟踪落实行领导批示意见;

  6.参与审计信息管理系统的开发、维护与管理。

  (二)应聘条件:

  1.全日制本科(含)以上学历,如有特殊情况,经总行审计部审查可放宽至本科同等学历;35周岁(含)以下,专业能力和工作经验特别突出的,可适当放宽年龄至40周岁;

  2.具备3年(含)以上审计或风险管理、内控合规工作经验,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉银行相关业务,熟悉内部控制和风险管理相关制度要求;具备较强的人际沟通、文字综合和分析归纳能力;

  3.具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4.具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先。

  九、离任审计岗若干(工作地点:北京、沈阳、成都、深圳)

  (一)岗位职责:

  1.参与实施全行离任审计项目(包括任职干部经济责任审计、离任审计和要害岗位离岗审计);

  2.开展离任审计工作,及时分析、总结、发布离任审计的检查重点,对离任审计项目的工作进度和质量进行控制和监督;

  3.负责部门公文处理、档案管理、会议安排、员工考勤、费用报销等日常行政事务性工作;

  4.开展离任审计的基础工作,包括但不限于编制维护审计程序表、审计案例库、审计信息库、审计检查手册及审计模型等。

  (二)应聘条件:

  1.全日制本科(含)以上学历,如有特殊情况,经总行审计部审查可放宽至本科同等学历;35周岁(含)以下,专业能力和工作经验特别突出的,可适当放宽年龄至40周岁;

  2.具备3年(含)以上银行工作经验,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉内部控制和风险管理相关制度要求;具备较强的人际沟通、文字综合和分析归纳能力;具有IT专业背景或数据安全管理工作经验者优先;

  3.具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4.具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先。

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(编辑:liap)
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